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常见问题

用友软件反结账反记账
发布时间:2021-06-25 15:51:44 | 浏览次数:

一、反结账步骤

1.财务在结账后发现凭证有问题需要调整,那就要先进行反结账操作,点击【系统管理】-【财务结账】如下图:

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2.选择相对应的日期,点击【取消结账】即可

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3.反结账成功后,期末结标识会消失(注意只能逐月反结账)

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 二、反记账步骤

1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,查询条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】,点击【确定】;

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2.在【全部凭证】的页签下,勾选需要进行反记账的凭证记录,同时按【CTRL+ALT+H就可以成功反记账

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