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简单学会T+反结账和反记账
发布时间:2021-06-07 17:10:44 | 浏览次数:

T+总账反结账步骤

1.财务结账后发现凭证有问题需要调整,这时需要先进行反结账操作,点击【系统管理】-【财务结账】如下图

用友T3

2.选择相对应的月份,然后点击【取消结账】即可

用友T6

3.取消反结账后,结账标识会消失(注意只能逐月反结账),如下图

用友T3

T+总账反记账操作步骤

1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,在过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】,选择【已记账】,点击【确定】进入;

用友T6

用友T3

2.在【全部凭证】的页签下,勾选上需要取消记账的凭证记录,同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账;

用友T6

以上就是T+反结账跟反记账的操作步骤,如若有不清楚的地方,欢迎随时咨询!

补充:提供各地区用友(江西用友,南昌用友,九江用友,江西财务软件,江西ERP系统,南昌用友代理商)

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